入行已有些年头了,时常有人问起工作,一说内审,要么是没有听过…要么说哦干财务的;其实也不奇怪,毕竟内审在中国的企业中普及率相对较低,除上市公司与拟上市公司外,很多公司都不会单独设置审计部门。今天就以此文与大家简单聊聊内部审计?
一、内部审计
内部审计定义:是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。
内部审计是相对于外部审计而言,是由企业内部审计人员进行的审计,它于与我们常见的社会审计(事务所审计)、国家审计(政府审计)构成了目前的3大类审计。
二、与外部审计的区别
在审计独立性、审计目的、委托方、业务范围、审计标准、审计人员的任职能力都会有所不同。外部审计,通过业务约定书去完成合同约定的审计内容,更多的是倾向与于合法合规、财报公允性、真实性等审计,要遵循独立审计准则与相关的制度规定。内部审计更多的是倾向与经营,经济活动的合法合规性、风险性、目标达成,内部控制的有效性与经营效率等方面。故,内部审计人员除了具备财务会计知识、基本的常见法律常识外,还需要具备较高的管理知识水平,所处的行业的相关专业知识,跟随行业的变化不断去学习丰富知识结构!
内部审计通俗易懂描绘,更像是体检医生,不定期对企业的经营情况进行监督与审查,防范风险,优化“身体”机能,保持健康的体魄!
好了,这期就简单聊了这么多,如果大家感兴趣,后期我们聊聊内部审计部门设置以及职能职责…干审计的都是一群什么样的人
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